和远气体2025年度内控有效,多举措完善体系促发展

来源:爱集微 #和远气体# #内控评价# #内部控制#
222

2026年4月16日,和远气体发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,于内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日,未发生对评价结论产生实质性影响的内控重大变化。

公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖28家单位,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及内部环境、风险评估等事项及销售与收款等业务,高风险领域为安全生产。在内部环境方面,公司治理结构完善,取消监事会,相关职权由审计与风险管理委员会行使;机构设置合理,明确权责;内部审计独立;人力资源管理科学;企业文化积极。公司建立了有效的风险评估、信息系统与沟通机制,采取职责分离、授权审批等控制措施,对销售与收款、采购与付款等业务有效控制。

公司依据相关规定开展评价工作,明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在重大、重要缺陷。为进一步完善内控,公司将采取紧扣“内控管理”、导入卓越绩效管理模式、强化责任追究、树立质量理念等措施。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #和远气体# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...