寒锐钴业2025年度内控评价良好,多维度保障可持续发展

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2026年4月16日,寒锐钴业发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司在内部控制日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖众多子公司,资产和营收总额均占合并报表的100%,主要业务和事项包括治理结构、组织架构等多方面,高风险领域也被重点关注。公司在各方面建立健全制度,如治理结构上规范股东会、董事会运作;组织架构合理分工;发展战略有专门委员会审议;人力资源完善制度体系;社会责任在安全、安环、质量、环保等方面落实举措;风险管理形成三道防线;财务管理和资金管理规范流程;采购与付款、销售与收款、长期资产管理、研究与开发、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传递、信息系统、信息披露、对子公司管控、内部审计监督等均有相应制度保障。

公司依据相关规范开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。此外,报告期内无其他需披露的重大内部控制信息事项,公司将持续强化内控建设。

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