2026年4月16日,彩虹显示器件股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。
2025年,中审亚太会计师事务所被聘任为公司审计机构和内部控制审计机构。该所上年度末合伙人88人,注册会计师503人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。其按约定对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,核查相关资金情况并出具专项报告,且就多项事宜与公司进行沟通。
审计委员会审查中审亚太资质后同意聘任,并提交董事会审议;年报审计期间与事务所沟通审计相关内容并听取汇报;2026年4月8日会议通过多项议案并提交董事会。
总体而言,审计委员会认为中审亚太审计公允客观,表现良好,按时完成工作。委员会也切实履行了对事务所的监督职责。