澳弘电子2025年财务与非财务内控均有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年4月16日,澳弘电子发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖常州澳弘电子股份有限公司等多个单位,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注资金活动等领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内,财务报告和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷,一般缺陷已完成整改。

2026年,公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,优化内控环境,有效防范各类风险,促进健康、可持续发展。

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