2026年04月15日,浙江杭可科技股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了杭可科技公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。杭可科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。天健会计师事务所认为,杭可科技公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此外,报告后附有天健会计师事务所的营业执照复印件、执业证书复印件以及签字注册会计师赵丽和吴晨希的证书复印件,这些复印件仅供该审计报告后附之用,他用无效且不得擅自外传。