晶盛机电拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构,待股东会审议

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2026年4月11日,晶盛机电发布关于续聘会计师事务所的公告。

公司于2026年4月9日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,此议案需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所基本信息如下:成立于2011年7月18日,组织形式为特殊普通合伙,首席合伙人为钟建国。2025年末合伙人数量250人,注册会计师2363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2024年业务收入总额29.69亿元,审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元,上市公司审计客户家数756家,审计收费总额7.35亿元,涉及多个行业,本公司同行业上市公司审计客户家数578家。

天健具备良好的投资者保护能力,截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。近三年存在执业行为相关民事诉讼,2024年3月6日因华仪电气涉嫌财务造假,天健作为其年报审计机构被列为共同被告,需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,案件已完结且天健已按期履行判决。

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚;112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受罚情况,且不存在可能影响独立性的情形。公司预计2026年度审计费用与2025年度基本持平,具体费用提请股东会授权管理层根据工作量及市场价格确定。

董事会以9票同意,0票反对,0票弃权通过续聘议案,并同意提交股东会审议,同时提请授权管理层确定审计费用。董事会审计委员会认为天健2025年为公司提供审计服务表现良好,具备相关资质和能力,同意续聘并提交董事会审议。本次续聘事项尚需股东会审议通过后生效。

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