航宇微拟续聘大华所为2026年度审计机构,待股东会审议

来源:爱集微 #航宇微# #续聘审计机构# #大华所#
201

2026年4月10日,航宇微发布关于续聘2026年度审计机构的公告。

4月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过议案,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

大华所具有证券业从业资格,经验丰富,能满足公司审计工作要求,与公司无关联关系。为保证审计业务连续性,公司拟续聘其为2026年度财务和内部控制审计机构。2026年年度审计费用,董事会拟提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况与审计机构协商确定。

大华所2012年2月9日成立,截至2024年12月31日,有合伙人150人,注册会计师887人。2024年度经审计收入总额210,734.12万元,审计业务收入189,880.76万元,证券业务收入80,472.37万元,上市公司审计客户112家。其已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超7亿元。虽近三年涉诉承担民事责任,但不影响正常经营。

项目合伙人陈林、签字注册会计师陈斌、项目质量控制复核人李海成近三年无不良记录,且相关从业人员不存在违反独立性要求的情形。2025年度审计费用为164.5万元。

4月7日,公司审计委员会同意续聘大华所为2026年度审计机构并提交董事会;4月8日,董事会同意续聘并提请股东会授权管理层协商确定审计费用。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #航宇微# #续聘审计机构# #大华所#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...