智莱科技2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,内控有效

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2026年4月10日,深圳市智莱科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会是内部控制评价最高决策机构,审计部负责具体实施。评价依据《企业内部控制基本规范》等规定,范围涵盖公司及子公司,业务包括治理结构、组织机构等多方面,重点关注资金管理等风险领域。

在各业务方面,公司建立了完善的治理结构和议事规则,明确各部门职责;发展战略聚焦智能保管与交付领域;企业文化强调为客户创造价值;信息管理严格遵守披露要求;内部审计保证独立性和客观性;人力资源管理遵循法规,注重员工素质培养;资金、销售、采购、资产等业务均有严格的管理制度和控制措施。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,非财务报告内部控制也无重大缺陷,且评价期后未发生影响结论的因素。

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