2026年04月10日,优迅股份发布《关于厦门优迅芯片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。容诚会计师事务所接受委托,依据审计准则审计了优迅股份2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年4月8日出具了无保留意见审计报告。根据相关规定,优迅股份管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师对汇总表信息与审计财务报表相关内容核对,未发现重大不一致,除财务报表审计中对关联方交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序,汇总表应与已审计财务报表一并阅读,此专项说明仅供年度报告披露使用。
优迅股份披露2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况
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